División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicio de Infraestructura
Al contestar refiérase
al oficio Nº 08021
21 de junio del 2016
DFOE-IFR-0276
Licenciada
Irma Gómez Vargas
Auditora Interna
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT)
Estimada señora:
Asunto: Se imprueba la gestión solicitada en su oficio DAG-2016-1749 sobre las
modificaciones introducidas al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna.
En atención a la gestión de aprobación de las modificaciones del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, solicitadas mediante oficio DAG-
2016-1749 del 18 de mayo del 2016 y en apego a lo establecido en la resolución R-CO-
91-2006 “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos,
las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos
cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías
internas del Sector Público”, esta Contraloría General se avocó al análisis de las
modificaciones sometidas a su conocimiento, concluyendo sobre la necesidad de que
sean ajustadas algunas de las modificaciones incorporadas al referido Reglamento y que
a continuación se detallan:
I. Servicios de auditoría:
Las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público”
(NEAISP)1, en el ítem 1.1.4, establecen que los servicios de auditoría se clasifican en
servicios de auditoría y servicios preventivos. Cabe señalar que de manera equivalente
las “Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna” (NIEPAI)2
indican que los servicios se clasifican en servicios de aseguramiento y servicios de
consultoría. En ese sentido dichos servicios de aseguramiento equivalen a los servicios
de auditoría y los servicios de consultoría están asociados a los servicios preventivos.
...
Fecha publicación: 28/06/2016
Fecha emisión: 15/06/2016
Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 04067
1° de abril, 2016
DFOE-DL-0340
Licenciado
Gilberth Fuentes González
Auditor Interno
j.auditoria@escazu.go.cr
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
Estimado señor:
Asunto: Aprobación de la reforma al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Escazú.
Se refiere este Despacho al oficio N.o PAI-10-2016 de 8 de marzo de 2016, mediante
el cual solicita la aprobación, por parte de la Contraloría General, de la modificación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esa Auditoría Interna.
Señala que realiza la gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, inciso
h) de la Ley General de Control Interno, N.o 8292, la norma 1.1.2 de las Normas para el
ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y en concordancia con el lineamiento
Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las
condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos,
y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas
del Sector Público.
Criterio del Área
I. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de reformas y
actualizaciones de Reglamentos de Organización y Funcionamiento de las
Auditorías Internas.
La presente gestión se fundamenta en los artículos 22 [inciso h)] y 23 de la Ley
General de Control Interno, N° 82921, y la resolución R-CO-91-2006 de las trece horas del
17 de noviembre del 2006.
De conformidad con el ordinal 7.3 párrafo primero de las directrices de
referencia, se establece que la aprobación del Órgano Contralor se ot ...
Fecha publicación: 01/04/2016
Fecha emisión: 01/04/2016
Institución: MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, Alajuela, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 03325
8 de marzo, 2016
DFOE-DL-0270
Licenciada
Idriabel Madriz Mora
Auditora Interna
imadriz@munideosa.go.cr
MUNICIPALIDAD DE OSA
Puntarenas
Estimada señora:
Asunto: Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento
de la auditoría interna.
Se atiende el oficio N.° AI-179-2015 del 14 de diciembre del 2015, por medio
del cual remite la información necesaria para que se apruebe el proyecto de
“Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna de la
Municipalidad de Osa”. Para esos efectos adjunta las certificaciones pertinentes.
Sobre el particular, se informa que en el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales y por encontrarse de conformidad con lo señalado en el
numeral 23 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 y los lineamientos
aplicables sobre la materia, la Contraloría General de la República otorga la
aprobación del reglamento citado. Resta que esa Administración municipal realice la
publicación en el Diario Oficial y la divulgación que exige el numeral 23 ibídem.
Atentamente,
Lic. German A. Mora Zamora
Gerente de Área
GER/zwc
ce Concejo Municipal de Osa aherrera@munideosa.go.cr
Archivo Central
Ni: 35208 (2015)
G: 2016000121-9
mailto:imadriz@munideosa.go.cr
mailto:aherrera@munideosa.go.cr
2016-03-08T09:55:56-0600
GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA)
] ...
Fecha publicación: 11/03/2016
Fecha emisión: 08/03/2016
Institución: MUNICIPALIDAD DE OSA
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS